LEI Nº 4.371, DE 09
DE JANEIRO DE 2006
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O
PERÍODO 2006/2009
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano
Plurianual do Município de Cariacica para o quadriênio 2006/2009, em que
cumprimento ao disposto no Art. 174 da Lei
Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus
respectivos objetivos, indicadores, ações orçamentárias e montantes de recursos
a serem aplicados nas despesas de capital e outras delas decorrentes e nas
relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos a esta Lei.
Art. 2º. As prioridades e metas para o ano
de 2006, conforme estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 4.324/2005, constam da Proposta Orçamentária para
2006.
Art.
3º. A exclusão ou alteração de
programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão
propostos pelo poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano
ou Projeto de Lei especifico.
Art.
4º. A inclusão, exclusão ou
alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando necessárias e que
envolvem recursos dos orçamentos do Município, poderá ocorrer por intermédio da
Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art.
5º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art.
6º. Revogam-se as disposições em
contrario.
Cariacica-ES, 09 de Janeiro de
2006.
HELDER IGNACIO SALOMÃO
Prefeito Municipal
Este texto
não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Cariacica.
PLANO PLURIANUAL DE
APLICAÇÕES 2006-2009 |
||||||||||||
0021 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
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||||
Objetivo |
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|
Aprimorar e modernizar a máquina administrativa, |
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|||||||
|
Garantir o funcionamento e
execução do planejamento estratégico. |
|
|
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||||||||
|
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|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação da administração municipal |
|
|
21,07% |
|
|
45% |
|
|
||||
Avaliação do governo municipal |
|
|
37,77% |
|
|
62% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
105.000 |
250.000 |
270.000 |
150.000 |
625.150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0209 - GESTÃO ESTRATÉGICA |
A |
M |
|
70.000 |
100.000 |
120.000 |
150.000 |
440.000 |
||||
|
Gestão aprimorada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0210 - CARIACICA EM AÇÃO |
P |
M |
|
35.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
185.150 |
||||
|
Atividades manutenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0040 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E EQUIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
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|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promover ações que garantam a integração, |
|
|
|
|
|
|
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||||
|
|
|
Fortalecer a cidadania. |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação da situação de segurança pública |
|
|
9,24% |
|
|
15% |
|
|
||||
Avaliação do apoio à juventude |
|
|
19,36% |
|
|
44% |
|
|
||||
Avaliação do nível de oportunidades de trabalho |
|
|
6% |
|
|
15% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
753.770 |
983.900 |
1.132.590 |
1.236.099 |
4.106.359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0103 - REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL |
P |
M |
|
130.000 |
150.000 |
160.000 |
170.000 |
610.000 |
||||
|
Defesa civil reestruturada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0200 - ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO AFRO-DESCENDENTE |
A |
M |
|
15.000 |
22.500 |
37.500 |
52.500 |
127.500 |
||||
|
População atendida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0201 - PROJETO QUILOMBOLA |
P |
M |
|
30.000 |
30.000 |
45.000 |
60.000 |
165.000 |
||||
|
Projeto efetivado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0202 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL PADRE GABRIEL |
A |
7 |
|
15.000 |
45.000 |
75.000 |
90.000 |
225.000 |
||||
|
Espaço manutenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0203 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER |
P |
M |
|
148.169 |
20.000 |
30.000 |
50.000 |
248.169 |
||||
|
Centro criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0204 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA MULHER |
P |
M |
|
15.000 |
25.000 |
30.000 |
35.000 |
105.000 |
||||
|
Conselho implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0205 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ENFRENT. À VIOLÊNCIA |
P |
M |
|
150.601 |
31.900 |
35.090 |
38.599 |
256.190 |
||||
|
Rede fortalecida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0206 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE |
P |
M |
|
34.900 |
4.500 |
55.000 |
65.000 |
159.400 |
||||
|
Casa implantada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0207 - PROJETO PRA-JOVEM |
P |
M |
|
45.100 |
55.000 |
65.000 |
75.000 |
240.100 |
||||
|
Ações realizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0208 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DEFESA SOCIAL |
P |
M |
|
170.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
1.970.000 |
||||
|
Direitos garantidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0060 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garantia da gestão participativa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Compromisso com o Orçamento Público. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Bairros parcitipantes em plenárias do Orçamento |
|
|
60,3% |
|
|
95% |
|
|
||||
Índice de obras incluídas no orçamento e executada |
|
|
Apuração |
|
100% |
|
|
|||||
Participantes em plenárias regionais |
|
|
3031 |
|
|
5502 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
99.133 |
107.547 |
112.174 |
112.174 |
431.028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0300 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PÚBLICA |
P |
14 |
|
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
||||
|
Gestão publitizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0300 - IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |
A |
14 |
|
84.133 |
92.547 |
97.174 |
97.174 |
371.028 |
||||
|
OP implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0061 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elaborar um plano de ordenação urbana e rural |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Crescer com responsabilidade. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Índice de desenvolvimento urbano |
|
|
0.750 |
|
|
0.802 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
293.162 |
|
|
|
293.162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0302 - MOBILIDADE URBANA |
P |
M |
|
110.000 |
|
|
|
110.000 |
||||
|
Mobilidade trabalhada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0303 - MAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
P |
M |
|
78.162 |
|
|
|
78.162 |
||||
|
Patrimônio revitalizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0311 - MAPEAMENTO DOS BAIRROS E LOGRADOUROS |
P |
M |
|
105.000 |
|
|
|
105.000 |
||||
|
Mapeamento atualizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0062 - HABITAÇÃO POPULAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promover o acesso à moradia |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dignidade para a população de baixa renda. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Déficit habitacional no município |
|
|
6.729 |
|
|
5.731 |
|
|
||||
Total de reformas nas unid.habitacionais precárias |
|
|
0 |
|
|
402 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
771.500 |
1.610.000 |
1.710.000 |
710.000 |
4.801.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0306 - HABITAÇÃO POPULAR |
P |
M |
|
714.875 |
1.500.000 |
1.500.000 |
500.000 |
4.214.875 |
||||
|
Moradias construídas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0307 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
P |
M |
|
16.625 |
- |
- |
- |
16.625 |
||||
|
Plano elaborado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0308 - MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS |
P |
M |
|
35.000 |
100.000 |
200.000 |
200.000 |
535.000 |
||||
|
Moradias melhoradas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0309 - CRIAÇÃO E MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
A |
M |
|
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
35.000 |
||||
|
Conselho criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0063 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concessão de escrituras públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Melhoria de vida para famílias em assentamentos informais. |
|
|
|
|
|
|
|||||
Indicador
|
Índice Recente
|
Índice Final PPA
|
||||||||||
Situação de assentamentos informais |
|
|
Inexistente |
|
9.002 |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
|
Região |
Total |
193.000 |
400.000 |
630.000 |
390.000 |
1.613.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0304 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
P |
M |
|
154.000 |
300.000 |
480.000 |
200.000 |
1.134.000 |
||||
|
Escritura concedida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0305 - PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
P |
M |
|
39.000 |
100.000 |
150.000 |
190.000 |
479.000 |
||||
|
Plano elaborado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0064 - INFORMÁTICA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicizar as informações |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Atender novas demandas, via internet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Condições de rede em confiabilidade e integridade |
|
|
0% |
|
|
100% |
|
|
||||
Desestrutura da rede, lentidão, perda de pacote |
|
|
50% |
|
|
0% |
|
|
||||
Oferta de serviços informatizados à comunidade |
|
|
0% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
488.300 |
445.000 |
445.000 |
445.000 |
1.823.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0310 - IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE GEOPROCESSAMENTO |
P |
M |
|
90.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
180.000 |
||||
|
Geoprocessamento implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0312 - EXPANSÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
P |
M |
|
293.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
1.193.000 |
||||
|
Sistema expandido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0313 - INFORMAÇÕES MUNICIPAIS |
P |
M |
|
105.300 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
450.300 |
||||
|
Informações disponibilizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0080 - PROCURADORIA EFICIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estruturação da Procuradoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Defesa dos interesses do Município. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Pagamento regular de precatórios |
|
|
0,00% |
|
|
95% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
520.000 |
600.000 |
700.000 |
800.000 |
2.620.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0400 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
O |
M |
|
500.000 |
600.000 |
700.000 |
800.000 |
2.600.000 |
||||
|
Precatórios pagos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0401 - REESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA FISCAL |
P |
M |
|
20.000 |
- |
- |
- |
20.000 |
||||
|
Procuradoria reestruturada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0090 - FALA CARIACICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divulgar as ações da prefeitura |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Transparência dos atos públicos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação do conhecimento das ações da PMC |
|
|
24.56% |
|
|
95% |
|
|
||||
Avaliar a comunicação da PMC |
|
|
|
19.11% |
|
|
50% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
784.892 |
1.462.000 |
2.193.000 |
2.924.000 |
7.363.892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0500 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS |
A |
M |
|
640.000 |
1.280.000 |
1.920.000 |
2.560.000 |
6.400.000 |
||||
|
Ações divulgadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0501 - RÁDIO PARA TODOS |
A |
M |
|
144.892 |
182.000 |
273.000 |
364.000 |
963.892 |
||||
|
Atividade executada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 - CRESCE CARIACICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fortalecimento dos empreendimentos e arranjos produtivos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Ambiente favorável à geração e distribuição de renda. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Número de grupos empresariais organizados |
|
|
Apuração |
|
30 grupos |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
25.000 |
50.000 |
55.000 |
190.000 |
320.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0600 - CARIACICA NO EIXO DA ECONOMIA |
P |
M |
|
10.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
70.000 |
||||
|
Eixo implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0601 - CARIACICA POTENCIALIDADES DA ECONOMIA |
P |
M |
|
10.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
70.000 |
||||
|
Potencialidades desenvolvidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0602 - CARIACICA PARA TODOS |
P |
M |
|
5.000 |
10.000 |
15.000 |
150.000 |
180.000 |
||||
|
Empreendedorismo implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0101 - CARIACICA NA ROTA DO TURISMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desenvolver o turismo no município, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Expandir horizontes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
|
|
||||||||
Avaliação do turismo em geral |
|
|
|
14,81% |
|
|
50% |
|
|
|||
Nº oferta turística de acordo c/ inventário |
|
|
24 |
|
|
Análise |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
20.000 |
35.000 |
50.000 |
50.000 |
155.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0605 - TURISMO EM CARIACICA |
A |
M |
|
20.000 |
35.000 |
50.000 |
50.000 |
155.000 |
||||
|
Turismo implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0102 - PROEMPE - REESTRUTURAÇÃO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA |
|
|
|
|
|
|
||||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerar ambiente favorável ao desenvolvimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Com a inclusão de todos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
|
|
||||||||
Nº de micro/pequenas empresas inst no município |
|
|
Apuração |
|
Apuração |
|
|
|||||
Oportunidade de geração de emprego e renda |
|
|
6% |
|
|
15% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
30.000 |
56.000 |
130.000 |
130.000 |
346.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0603 - CARIACICA TEMPO DE OPORTUNIDADES |
P |
M |
|
20.000 |
50.000 |
70.000 |
70.000 |
210.000 |
||||
|
Empresas orientadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0604 - CARIACICA NA LINHA PARA O FUTURO |
P |
M |
|
10.000 |
6.000 |
60.000 |
60.000 |
136.000 |
||||
|
Empresas diagnosticadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0120 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modernizar instrumentos operacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Melhores serviços, maiores resultados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente
|
Índice Final PPA
|
||||||||||
Valor absoluto da arrecadação municipal |
|
|
147.202 |
|
|
203.139 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
2.325.000 |
1.879.290 |
734.900 |
443.000 |
5.382.190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0700 - REESTRUTURAÇÃO DA SEMFI |
P |
M |
|
447.000 |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
1.497.000 |
||||
|
SEMFI reestruturada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0701 - IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS |
P |
M |
|
306.310 |
260.190 |
- |
- |
566.500 |
||||
|
Sistemas implantados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0702 - CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA FISCAL |
P |
M |
|
179.500 |
8.000 |
- |
- |
187.500 |
||||
|
Núcleo criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0703 - AQUIS. DE EQUIP, INF,
COMUNIC. E APOIO |
P |
M |
|
702.690 |
- |
- |
- |
702.690 |
||||
|
Bens adquiridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0704 - RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO |
P |
M |
|
570.500 |
1.167.600 |
291.900 |
- |
2.030.000 |
||||
|
Recadastramento concluído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0705 - AÇÃO MUNICIPAL DE EDUC TRIBUTÁRIA |
P |
M |
|
25.000 |
- |
- |
- |
25.000 |
||||
|
Ações realizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0706 - CAPACITAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA, TRIBUT. E CONTÁBIL |
P |
M |
|
94.000 |
93.500 |
93.000 |
93.000 |
373.500 |
||||
|
Servidores capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0140 - EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contribuir para o aumento da eficiência administrativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Otimizar recursos públicos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação da administração municipal |
|
|
21,07% |
|
|
45% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
572.000 |
745.000 |
745.000 |
675.000 |
2.737.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0805 - DESENV. ORGANIZ. GEREN. PROC. INSTITUCIONAL DA PMC |
P |
M |
|
165.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
840.000 |
||||
|
Desenvolvimento alcançado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0806 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PMC |
P |
M |
|
160.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
640.000 |
||||
|
Imóveis ampliados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0807 - CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL |
P |
M |
|
30.000 |
70.000 |
70.000 |
- |
170.000 |
||||
|
Arquivo público criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0808 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE APOIO |
P |
M |
|
97.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
397.000 |
||||
|
Equipamentos adquiridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0809 - REIMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL |
P |
M |
|
20.000 |
- |
- |
- |
20.000 |
||||
|
Almoxarifado reimplantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0810 - REESTRUTURAÇÃO DA SEMAD |
P |
M |
|
80.000 |
130.000 |
130.000 |
130.000 |
470.000 |
||||
|
Secretaria reestruturada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0811 - AQUIS. IMPLANT. E DESENV. DE SIST. DE INFOR. SEMAD |
P |
M |
|
20.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
200.000 |
||||
|
Sistema adquirido/implantado/desenvolvido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0141 - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valorização dos Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Desenvolvimento profissional e Qualidade de Vida. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Avaliação média dos serv. públicos municipais |
|
|
25,12% |
|
|
48% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
734.500 |
830.500 |
439.500 |
245.500 |
2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0801 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO |
P |
M |
|
500.000 |
500.000 |
100.000 |
50.000 |
1.150.000 |
||||
|
Consurso realizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0804 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO |
P |
M |
|
20.000 |
20.000 |
50.000 |
50.000 |
140.000 |
||||
|
Seleção realizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0812 - AQUIS. IMPLANT. DESENV. SOFTWARES P/ REC. HUMANOS |
P |
M |
|
10.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
55.000 |
||||
|
Software adquirido/implantado/desenvolvidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0800 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS |
A |
M |
|
204.500 |
295.500 |
274.500 |
130.500 |
905.000 |
||||
|
Gestão implantada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0160 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL E GESTÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melhorar o acesso dos usuários da rede municipal de saúde |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Melhorar a qualidade, valorizar a vida. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Cobertura da população c/ projeto SAMU |
|
|
Apuração |
|
50% |
|
|
|||||
Estab. saúde municip. e inst. conveniadas avaliado |
|
|
Apuração |
|
80% |
|
|
|||||
População atendida pela farmácia popular |
|
|
Apuração |
|
30% |
|
|
|||||
Satisfação so usuário no PNASS |
|
|
Apuração |
|
20% +PNASS |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
5.151.000 |
5.378.500 |
5.431.375 |
5.392.461 |
21.353.336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0901 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA, CONT E AVAL. |
P |
M |
|
12.000 |
15.900 |
16.800 |
17.800 |
62.500 |
||||
|
Ações implantadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0904 - CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO NO CARTÃO SUS |
P |
M |
|
30.000 |
30.900 |
31.800 |
32.800 |
125.500 |
||||
|
População cadastrada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0907 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU |
P |
M |
|
100.000 |
106.000 |
112.300 |
119.100 |
437.400 |
||||
|
Serviço garantido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.0909 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANVIG |
P |
M |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
400.000 |
||||
|
Ações implementadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0910 - CONTROLE DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE |
P |
M |
|
65.000 |
15.900 |
16.800 |
17.800 |
115.500 |
||||
|
Saúde promovida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS POPULARES |
A |
M |
|
415.000 |
365.300 |
365.600 |
365.900 |
1.511.800 |
||||
|
Farmácias implantadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0902 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MAT. NAS FARMÁCIAS |
A |
M |
|
3.140.000 |
3.148.400 |
3.157.300 |
3.166.700 |
12.612.400 |
||||
|
Farmácias abastecidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0903 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA À SAÚDE |
A |
M |
|
154.000 |
164.500 |
176.575 |
190.461 |
685.536 |
||||
|
Vigilância fiscalizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0905 - GER. DOS REC.DE AT. BÁSICA E MÉDIA COMPLEX. AMBUL. |
A |
M |
|
1.020.000 |
1.035.000 |
1.050.000 |
1.070.000 |
4.175.000 |
||||
|
Recursos gerenciados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0906 - APOIO AO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA |
A |
M |
|
60.000 |
66.000 |
73.000 |
80.000 |
279.000 |
||||
|
Hospital apoiado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0908 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
A |
M |
|
10.000 |
10.600 |
11.200 |
11.900 |
43.700 |
||||
|
Conselho manutenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0911 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE APOIO |
A |
M |
|
15.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
75.000 |
||||
|
Equipamentos adquiridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0912 - EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZAD |
A |
M |
|
5.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
305.000 |
||||
|
Sistema expandido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0913 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
A |
M |
|
5.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
205.000 |
||||
|
Servidores capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0914 - DESENVOLVIMENTO DA GERÊNCIA INSTITUCIONAL DA SAÚDE |
A |
M |
|
20.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
320.000 |
||||
|
Gerência desenvolvida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0161 - SAÚDE CIDADÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistência integral à saúde dos cidadãos |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
do nasciturno a melhor idade. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Acompanhamento feito pelo SISVAN |
|
|
Apuração |
|
100% |
|
|
|||||
Percentual de expansão PACS / PSF |
|
|
22% |
|
|
75% |
|
|
||||
Procedimentos odontológicos ofertados |
|
|
14% |
|
|
100% |
|
|
||||
Público acompanhado cadastrado no HIPERDIA |
|
|
Apuração |
|
100% |
|
|
|||||
Redução nº internação psiquiátrica |
|
|
Apuração |
|
20% |
|
|
|||||
Trabalhadores alcançados pela ação |
|
|
Apuração |
|
10% |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
2.703.981 |
2.305.210 |
2.333.823 |
2.361.737 |
9.704.751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0919 - ATENDIMENTO À SAÚDE DO IDOSO |
P |
M |
|
326.666 |
87.600 |
88.700 |
89.800 |
592.766 |
||||
|
Idoso atendido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0920 - SAÚDE DO TRABALHADOR
|
P |
M |
|
225.000 |
31.800 |
33.700 |
35.700 |
326.200 |
||||
|
Idoso Atendido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0922 - AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS |
P |
M |
|
571.428 |
575.700 |
580.200 |
585.100 |
2.312.428 |
||||
|
Procedimentos ampliados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0915 - ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ADOLESCENTES |
A |
M |
|
31.808 |
32.200 |
32.600 |
33.100 |
129.708 |
||||
|
Adolescentes atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0916 - ACOMPANHAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICO DEGENERATIVAS |
A |
M |
|
60.000 |
60.900 |
61.800 |
62.800 |
245.500 |
||||
|
Público cadastrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0917 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO Á SAÚDE DA CRIANÇA |
A |
M |
|
69.653 |
70.500 |
71.400 |
72.500 |
284.053 |
||||
|
Crianças atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0918 - ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER |
A |
M |
|
196.466 |
208.000 |
209.700 |
211.500 |
825.666 |
||||
|
Mulheres atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0921 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE MENTAL |
A |
M |
|
97.000 |
101.000 |
105.200 |
105.700 |
408.900 |
||||
|
Usuários atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0923 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DST-AIDS |
A |
M |
|
259.500 |
269.250 |
280.463 |
293.357 |
1.102.570 |
||||
|
Centro Implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0924 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SISVAN |
A |
M |
|
20.000 |
20.600 |
21.200 |
21.900 |
83.700 |
||||
|
Beneficiários atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0938 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
A |
M |
|
846.460 |
847.660 |
848.860 |
850.280 |
3.393.260 |
||||
|
Atendimentos expandidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0162 - REESTRUTUTAÇÃO FÍSICA E LOG. DA REDE MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melhorar as estruturas físicas, a lógística, a manutenção |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
e a confiabilidade dos serviços de saúde. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Estabelecimentos de saúde equipados |
|
|
12% |
|
|
50% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
4.514.980 |
3.159.346 |
3.165.706 |
3.172.446 |
14.012.478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0925 - AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL |
P |
M |
|
2.453.346 |
2.453.346 |
2.453.346 |
2.453.346 |
9.813.384 |
||||
|
Estabelecimentos ampliados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0935 - CONSTR., REFOR. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMUS |
P |
M |
|
5.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
305.000 |
||||
|
Imovel Construido/reformado/ampliado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0927 - MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE |
A |
M |
|
600.000 |
606.000 |
612.360 |
619.100 |
2.437.460 |
||||
|
Estabelecimentos manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.0930 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA FÉ |
OP |
4 |
|
520.815 |
|
|
|
520.815 |
||||
|
Unidade ampliada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.0931 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BELA VISTA |
OP |
7 |
|
202.000 |
- |
- |
- |
202.000 |
||||
|
Unidade ampliada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.0932 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE N. R. DA PENHA |
OP |
8 |
|
130.000 |
- |
- |
- |
130.000 |
||||
|
Unidade concluída |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.0933 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE N.R. PENHA II |
OP |
8 |
|
364.809 |
- |
- |
- |
364.809 |
||||
|
Unidade ampliada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.0934 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CARIACICA SEDE |
OP |
9 |
|
239.010 |
- |
- |
- |
239.010 |
||||
|
Unidade ampliada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0163 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualificar os profissionais da saúde e orientar a população |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Ótica de prevenção em saúde. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Capacitação dos profissionais de saúde |
|
|
Apuração |
|
80% |
|
|
|||||
População alcançada pelos projetos |
|
|
Apuração |
|
70% |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
181.179 |
184.200 |
187.400 |
190.800 |
743.579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0937 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFIS. SAÚDE |
P |
M |
|
120.000 |
122.400 |
124.900 |
127.600 |
494.900 |
||||
|
Profissionais capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0935 - IMPLEMENTAÇÃO DO PESMS |
A |
M |
|
61.179 |
61.800 |
62.500 |
63.200 |
248.679 |
||||
|
PESMES implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0165 - PREVENÇÃO E COMBATE AOS AGRAVOS À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reduzir a incidência das doenças endêmicas, epidêmicas e os agravos
imunopreviníveis |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
Parceria social, resultados efetivos. |
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Casos curados dentre os casos notificados |
|
|
70% |
|
|
100% |
|
|
||||
Escolas atendidas pelo programa |
|
|
Apuração |
|
50% |
|
|
|||||
Público alcançado c/ ações de imunização p/vacinas |
|
|
90% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.212.000 |
1.231.720 |
1.241.836 |
1.252.800 |
4.938.356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0943 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TABAGISMO |
P |
M |
|
10.000 |
20.600 |
21.200 |
21.900 |
73.700 |
||||
|
Tabagismo combatido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.0944 - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA |
P |
M |
|
20.000 |
20.600 |
21.200 |
21.900 |
83.700 |
||||
|
Núcleo implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0939 - COMBATE E ACOMPANHAMENTO DAS DOENÇAS ENDÊMICAS |
A |
M |
|
520.000 |
527.200 |
534.800 |
542.900 |
2.124.900 |
||||
|
Doenças combatidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0940 - COMBATE E REDUÇÃO DAS ZOONOSES |
A |
M |
|
220.000 |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
880.000 |
||||
|
Visistas realizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.0941 - COMBATE E ACOMPANHAMENTO DAS DOENÇAS EPIDÊMICAS |
A |
M |
|
290.000 |
290.600 |
291.236 |
291.900 |
1.163.736 |
||||
|
Epidemias combatidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.0942 - COMBATE AOS AGRAVOS IMUNOPREVENÍVEIS |
A |
M |
|
152.000 |
152.720 |
153.400 |
154.200 |
612.320 |
||||
|
Agravos combatidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0180 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expansão e manutenção da infra-estrutura urbana |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Trabalho permanente. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Infra-estrutura geral |
|
|
|
|
16,84% |
|
|
35% |
|
|
||
Saneamento básico |
|
|
|
|
11,27% |
|
|
20% |
|
|
||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
6.785.866 |
13.587.000 |
16.330.000 |
12.970.000 |
49.672.866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1000 - MANUT. E RECUP. DE VIAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUB |
P |
M |
|
2.300.000 |
4.860.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
19.160.000 |
||||
|
Vias mannutenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1002 - SANEAMENTO BÁSICO |
P |
M |
|
50.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
9.050.000 |
||||
|
Rede construída |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1003 - MACRODRENAGEM |
P |
M |
|
3.000.000 |
3.000.000 |
5.000.000 |
2.000.000 |
13.000.000 |
||||
|
Canais revestidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1004 - CANALIZAÇÃO DO RIO ITANGUÁ |
P |
3 |
|
1.000.000 |
- |
- |
- |
1.000.000 |
||||
|
Rio canalizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1005 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |
P |
M |
|
25.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
325.000 |
||||
|
Encostas contidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES |
P |
M |
|
25.000 |
450.000 |
600.000 |
600.000 |
1.675.000 |
||||
|
Pontes construídas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1007 - ESTRUTURAÇÃO DA SEMOB |
P |
M |
|
- |
177.000 |
30.000 |
30.000 |
237.000 |
||||
|
Secretaria estrurturada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUB |
P |
M |
|
- |
200.000 |
100.000 |
10.000 |
310.000 |
||||
|
Prédios constr e ref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1009 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER |
P |
M |
|
- |
600.000 |
300.000 |
30.000 |
930.000 |
||||
|
Áreas construídas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1001 - MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIM. |
A |
M |
|
385.866 |
1.200.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
3.985.866 |
||||
|
Estradas vicinais manutenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0181 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iluminação de áreas públicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Atendimento a toda população. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Iluminação pública |
|
|
|
|
38,48% |
|
|
80% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
8.449.404 |
8.500.000 |
8.500.000 |
8.500.000 |
29.453.904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
P |
M |
|
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
16.000.000 |
||||
|
Iluminação manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1011 - EXP. E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
P |
M |
|
4.449.404 |
4.500.000 |
4.500.000 |
4.500.000 |
13.453.904 |
||||
|
Sistema expandido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavimentar as ruas do município |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Decisão popular, compromisso público. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Drenagem de ruas (escoamento) |
|
|
10,13% |
|
|
25% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
6.164.350 |
- |
- |
- |
6.164.350 |
1.1021 - DRENAGEM E PAV DE RUAS E LOGRADOUROS |
P |
M |
|
50.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
||||
|
Ruas drenadas e pav |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1012 - PAV. E DREN. VIAS REGIÃO 1 |
OP |
1 |
|
902.025 |
- |
- |
- |
902.025 |
||||
|
Vias pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1013 - PAV DREN TRECHOS REGIÃO 2 |
OP |
2 |
|
783.166 |
- |
- |
- |
783.166 |
||||
|
Trechos pavimentados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1014 - PAV DREN REGIÃO 3 |
OP |
3 |
|
701.916 |
- |
- |
- |
701.916 |
||||
|
Conjunto pavimentado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1015 - PAV DREN RUAS REGIÃO
6 |
OP |
6 |
|
707.039 |
- |
- |
- |
707.039 |
||||
|
Ruas pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1016 - PAV DREN RUAS REGIÃO 7 |
OP |
7 |
|
661.241 |
- |
- |
- |
661.241 |
||||
|
Itnerário pavimentado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1017 - PAV DREN VIAS REGIÃO 8 |
OP |
8 |
|
375.000 |
- |
- |
- |
375.000 |
||||
|
Ruas pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1018 - PAV DREN VIAS REGIÃO 9 |
OP |
9 |
|
565.000 |
- |
- |
- |
565.000 |
||||
|
Vias pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1019 - PAV DREN VIAS REGIÃO 11 |
OP |
11 |
|
681.055 |
- |
- |
- |
681.055 |
||||
|
Vias pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1020 - PAV DREN VIAS REGIÃO 12 |
OP |
12 |
|
737.908 |
- |
- |
- |
737.908 |
||||
|
Vias pavimentadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0200 - CARIACICA HUMANIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serviços públicos de qualidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Bem-estar e a satisfação humana. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Satisfação dos feirantes e frequentadores |
|
|
Apuração |
|
80% |
|
|
|||||
Satisfação sobre revitalização praças e jardins |
|
|
0% |
|
|
80% |
|
|
||||
Tonelagem de resíduos sólidos coletados... |
|
|
7.000Ton |
|
6.200Ton |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
13.227.603 |
14.733.200 |
14.766.000 |
15.680.000 |
58.406.803 |
1.1100 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE COLETA DIFERENCIADA |
P |
M |
|
212.000 |
233.200 |
256.000 |
280.000 |
981.200 |
||||
|
Estações construídas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1102 - USINAS DE SEPARAÇÃO
|
P |
M |
|
700.000 |
- |
- |
- |
700.000 |
||||
|
Usinas construídas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1104 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE RDC |
P |
M |
|
- |
750.000 |
- |
- |
750.000 |
||||
|
Usina construída |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1101 - COLETA DIFERENCIADA PORTA A PORTA |
A |
M |
|
130.000 |
130.000 |
140.000 |
150.000 |
550.000 |
||||
|
Resíduos coletados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1103 - COLETA DE RESÍDUOS CLASSE II E DE SAÚDE |
A |
M |
|
10.800.000 |
12.500.000 |
13.200.000 |
14.100.000 |
50.600.000 |
||||
|
Resíduos coletados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1105 - DESASSOREAMENTO DE MANANCIAIS |
A |
M |
|
590.000 |
630.000 |
680.000 |
730.000 |
2.630.000 |
||||
|
Mananciais desassoreados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1106 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
A |
M |
|
420.000 |
490.000 |
490.000 |
420.000 |
1.820.000 |
||||
|
Jardins revitalizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1112 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS |
A |
M |
|
375.603 |
- |
- |
- |
375.603 |
||||
|
Fábrica manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0201 - TRÂNSITO E MOBILIDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organizar o trânsito, garantir a mobilidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Segurança e satistação dos pedestres e motoristas. |
|
|
|
|
|
|
||||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação do trânsito |
|
|
|
|
26,7% |
|
|
48% |
|
|
||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
510.355 |
663.000 |
683.000 |
590.500 |
2.446.855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1107 - ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
P |
M |
|
65.000 |
70.000 |
80.000 |
87.500 |
302.500 |
||||
|
Vias adequadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1109 - LOCALIZAÇÃO E ENDEREÇAMENTO IMOBILIÁRIO |
P |
M |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
200.000 |
||||
|
Endereçamento cadastrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1110 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
P |
M |
|
183.000 |
183.000 |
183.000 |
183.000 |
732.000 |
||||
|
Trânsito sinalizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1111 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE TÁXI |
P |
M |
|
50.500 |
60.000 |
70.000 |
70.000 |
250.500 |
||||
|
Taxistas valorizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1021 - MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPO GRANDE |
OP |
|
|
161.855 |
300.000 |
300.000 |
200.000 |
961.855 |
||||
|
Sistema melhorado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0220 - REDE CARIACICA VIVA
CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rede de proteção social para crianças e adolescentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Iniciativa pública, com parceria privada. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Nº crianças/adolesc em situação de risco atendidas |
|
|
10% |
|
|
50% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.515.632 |
2.084.700 |
2.327.300 |
2.658.100 |
8.585.732 |
1.1225 - CONSTR. E MANUT. DOS ESPAÇOS P/ CRIANÇAS E ADOL. |
P |
M |
|
115.000 |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
1.165.000 |
||||
|
Espaços construídos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1232 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
P |
M |
|
48.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
168.000 |
||||
|
Abrigos implantados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1221 - PROJETO SENTINELA |
A |
M |
|
38.700 |
38.700 |
38.700 |
38.700 |
154.800 |
||||
|
Crianças atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1222 - VALE MÚSICA ACADEMIA DE ENSINO |
A |
M |
|
500 |
7.000 |
9.000 |
110.000 |
126.500 |
||||
|
Adolescentes atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1223 - COMUNIDADE TERAPÊUDICA |
A |
M |
|
21.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
231.000 |
||||
|
Família assistida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1224 - FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
A |
M |
|
21.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
261.000 |
||||
|
Crianças acolhidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1226 - AGENTE JOVEM |
A |
M |
|
211.520 |
314.000 |
402.000 |
490.000 |
1.417.520 |
||||
|
Jovens atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1227 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI |
A |
M |
|
309.000 |
499.000 |
641.600 |
783.400 |
2.233.000 |
||||
|
Trabalho infantil erradicado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1228 - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS |
A |
M |
|
163.000 |
176.000 |
176.000 |
176.000 |
691.000 |
||||
|
Medidas implantadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1229 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA |
A |
M |
|
487.412 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
1.687.412 |
||||
|
Crianças atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1230 - IMPLANTAÇÃO DAS CASAS ESPECIAIS - PSE |
A |
M |
|
83.000 |
90.000 |
100.000 |
100.000 |
373.000 |
||||
|
Casas implantadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1231 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CARIACICA VIVA |
A |
M |
|
17.500 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
77.500 |
||||
|
Rede implementada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0221 - SISTEMA DESCENTRALIZADO E PARTICIPAT DA A.SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
descentralizada e participativa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Nº famílias em vulnerabilidade social atendidas |
|
|
41% |
|
|
60% |
|
|
||||
Nº idosos em situação de risco social atendidos |
|
|
13% |
|
|
30% |
|
|
||||
Nº pessoas c/ def. em situação de risco atendidas |
|
|
5% |
|
|
10% |
|
|
||||
Nº população de rua atendidos |
|
|
2% |
|
|
5% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.655.880 |
1.915.000 |
2.053.000 |
2.013.000 |
7.726.880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1205 - FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR |
P |
M |
|
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
300.000 |
||||
|
FUndo implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1206 - AMPLIAÇÃO DOS CRAS/PAIF |
P |
M |
|
450.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
1.050.000 |
||||
|
Centros ampliados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1209 - POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO |
P |
M |
|
5.000 |
2.000 |
50.000 |
70.000 |
127.000 |
||||
|
Política implantada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1210 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS |
P |
M |
|
145.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
235.000 |
||||
|
Centro construído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1214 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABORDAGEM DE RUA |
P |
M |
|
1.000 |
30.000 |
30.000 |
300.000 |
361.000 |
||||
|
Sistema implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1215 - CASA ABRIGO PARA POPULAÇÃO ADULTA DE RUA |
P |
M |
|
1.000 |
70.000 |
80.000 |
120.000 |
271.000 |
||||
|
Casa criada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DE APOIO |
P |
M |
|
20.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
220.000 |
||||
|
Equipamentos adquiridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1217 - EXPANSÃO E APERFEIÇ. DO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
P |
M |
|
10.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
210.000 |
||||
|
Sistema expandiso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1220 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA AÇÃO SOCIAL |
P |
M |
|
40.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
340.000 |
||||
|
Imóveis construídos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1200 - IMPLEMEN. DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
A |
M |
|
1.000 |
20.000 |
30.000 |
40.000 |
91.000 |
||||
|
Política implementada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1201 - MONITORAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL |
A |
M |
|
7.000 |
30.000 |
40.000 |
50.000 |
127.000 |
||||
|
Rede monitorada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1202 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |
A |
M |
|
177.980 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
627.980 |
||||
|
Conselhos manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1203 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA |
A |
M |
|
300.000 |
310.000 |
310.000 |
310.000 |
1.230.000 |
||||
|
Fundo implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1207 - BOLSA FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
A |
M |
|
146.100 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
746.100 |
||||
|
Famílias atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1208 - BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
A |
M |
|
50.000 |
120.000 |
140.000 |
170.000 |
480.000 |
||||
|
Famílias atendidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1211 - ATENDIMENTO |
A |
M |
|
74.000 |
86.000 |
86.000 |
86.000 |
332.000 |
||||
|
Grupos atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1212 - PROT SOC ESP À PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
A |
M |
|
122.800 |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
548.800 |
||||
|
Proteção garantida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1218 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
A |
M |
|
10.000 |
50.000 |
70.000 |
0 |
220.000 |
||||
|
Servidores capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1219 - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DA SEMAST |
A |
M |
|
20.000 |
50.000 |
70.000 |
70.000 |
210.000 |
||||
|
Gerenciamento desenvolvido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0222 - AÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redução da vulnerabilidade social |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Responsabilidade pública. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Atendimento e apoio aos moradores de rua |
|
|
15,89% |
|
|
30% |
|
|
||||
Avaliação do apoio à criança e adolescente |
|
|
23,19% |
|
|
45% |
|
|
||||
Avaliação do serviço de ações sociais |
|
|
27,01% |
|
|
50% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.433.000 |
1.160.000 |
1.145.000 |
1.512.000 |
5.250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1236 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIC |
P |
M |
|
772.000 |
200.000 |
25.000 |
300.000 |
1.297.000 |
||||
|
CIC construído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1237 - APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS |
A |
M |
|
400.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
2.500.000 |
||||
|
Entidades apoiadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1238 - AÇÃO COMUNITÁRIA - RUA DA CIDADANIA |
A |
M |
|
1.000 |
90.000 |
100.000 |
110.000 |
301.000 |
||||
|
Ação realizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1239 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GER DE RENDA - PROCAT |
A |
M |
|
250.000 |
150.000 |
300.000 |
400.000 |
1.100.000 |
||||
|
Profissionais capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1240 - IMPLEMENTAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS |
A |
M |
|
10.000 |
20.000 |
20.000 |
2.000 |
52.000 |
||||
|
Casamentos realizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0223 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combate à insegurança alimentar |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Saúde e inclusão social. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Doenças endócrinas e metabólicas |
|
|
4,2% |
|
|
0% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.330.000 |
1.397.000 |
1.412.000 |
1.427.000 |
5.566.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1233 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REST. POPULARES |
P |
M |
|
1.237.000 |
1.237.000 |
1.237.000 |
1.237.000 |
4.948.000 |
||||
|
Restaurantes manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1235 - ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E CULTURAL |
P |
M |
|
1.000 |
80.000 |
85.000 |
90.000 |
256.000 |
||||
|
Munícipes atendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1234 - IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS |
A |
M |
|
92.000 |
80.000 |
90.000 |
100.000 |
362.000 |
||||
|
Banco de alimentos implementado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0240 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revitalizar e ampliar infra-estrutura física e operacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Incentivo à aprendizagem, garantia de ensino. |
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Aumento da demanda de vagas na rede municipal |
|
|
30.283 |
|
|
60.000 |
|
|
||||
Melhoria do espaço físico da SEME |
|
|
10 |
|
|
30 |
|
|
||||
Taxa de recursos tecnol. aplicados à educação |
|
|
5% |
|
|
100% |
|
|
||||
Taxa de violação do espaço escolar |
|
|
30% |
|
|
0% |
|
|
||||
Tx de alunos da zona rural/adj. c/ trans. escolar |
|
|
85% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
16.544.765 |
43.667.000 |
44.840.000 |
45.800.000 |
153.287.765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1300 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DAS UNID. DE ENSINO FUND. |
P |
M |
|
5.000.000 |
12.000.000 |
12.000.000 |
12.000.000 |
41.000.000 |
||||
|
Unidade construídas/ampliadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1301 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INST. DA SEME |
P |
M |
|
100.000 |
- |
- |
- |
100.000 |
||||
|
Instalações melhoradas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1302 - CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE CAPACITAÇÃO |
P |
M |
|
1.000.000 |
- |
- |
- |
1.000.000 |
||||
|
Núcleo construído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1300 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DA INFORMÁTICA EDUCACIONAL |
A |
M |
|
57.000 |
67.000 |
40.000 |
- |
2.600.000 |
||||
|
Informática Implamentada/Manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1300 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DA INFORMÁTICA EDUCACIONAL |
A |
M |
|
400.000 |
600.000 |
800.000 |
800.000 |
2.600.000 |
||||
|
Informática Implamentada/Manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1301 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ESCOLAR |
A |
M |
|
200.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
4.700.000 |
||||
|
Monitoramento Realizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1301 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ESCOLAR |
A |
M |
|
800.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
11.300.000 |
||||
|
Monitoramento Realizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1303 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
A |
M |
|
1.410.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
7.410.000 |
||||
|
Transporte escolar manutenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1304 - MANUTENÇÃO E DESENV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
A |
M |
|
200.000 |
- |
- |
- |
200.000 |
||||
|
Serviços Manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1305 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
A |
M |
|
345.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
9.345.000 |
||||
|
Educação desenvolvida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1306 - MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA |
A |
M |
|
100.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.100.000 |
||||
|
Educação manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1307 - MANUTEN. DESENV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
A |
M |
|
100.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.100.000 |
||||
|
Educação manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1309 - MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
A |
M |
|
2.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
47.000.000 |
||||
|
Ensino Manutenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1330 - MANUT E DES ENS FUND (MUNICIPALICAÇÃO) |
A |
M |
|
3.499.144 |
4.000.000 |
5.000.000 |
6.000.000 |
18.499.144 |
||||
|
Informática Implamentada/Manutenida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1300 - CONSTR DO CENTRO DE EDUC INFANTIL |
OP |
M |
|
855.866 |
- |
- |
- |
855.866 |
||||
|
Centro construído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1301 - REFORMA UNID EDUCACIONAL REG 5 |
OP |
5 |
|
477.755 |
- |
- |
- |
477.755 |
||||
|
Unidade reformada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0241 - ESCOLA EM AÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualificar a educação do sistema municipal de ensino |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Qualificar os resultados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Capacitação dos trabalhadores em educação |
|
|
20% |
|
|
100% |
|
|
||||
Operac. do plano de melhoramento da educacional |
|
|
0% |
|
|
100% |
|
|
||||
Taxa de uso de dif. fontes de inf. e rec. tecnol. |
|
|
10% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
145.643 |
600.000 |
600.000 |
500.100 |
1.845.743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1315 - PROMOÇÃO DA PRÁXIS EDUCACIONAL |
A |
M |
|
50.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
350.000 |
||||
|
Educação de Qualidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1315 - PROMOÇÃO DA PRÁXIS EDUCACIONAL |
A |
M |
|
20.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
620.000 |
||||
|
Educação de Qualidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1317 - MONITORAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS REC. TECNOLÓGICOS |
A |
M |
|
55.643 |
100.000 |
100.000 |
100 |
255.743 |
||||
|
Usúario Qualificado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1317 - MONITORAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS REC. TECNOLÓGICOS |
A |
M |
|
20.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
620.000 |
||||
|
Usúario Qualificado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0242 - EDUCAÇÃO CONTINUADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formação continuada para os trabalhadores da educação |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Crescimento continudado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Oferta ed. superior p/ profissionais em educação |
|
|
0% |
|
|
100% |
|
|
||||
Publicação e pesquisas na área educacional |
|
|
3 |
|
|
80 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
536.002 |
1.335.000 |
1.335.000 |
1.335.000 |
4.541.002 |
1.1308 - CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
P |
M |
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
100.000 |
||||
|
Trabalhadores capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1310 - CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
A |
M |
|
50.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
650.000 |
||||
|
Profissional capacitado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1310 - CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
A |
M |
|
120.898 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
720.898 |
||||
|
Profissional capacitado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1310 - CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
A |
M |
|
190.104 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
1.390.104 |
||||
|
Profissional capacitado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1313 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR |
A |
M |
|
100.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
1.600.000 |
||||
|
Profissional Formado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1314 - INCENT. A PROD. ACADÊMICA E CIENTIFICA NA EDUCAÇÃO |
A |
M |
|
50.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
80.000 |
||||
|
Publicações realizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0243 - EDUCAÇÃO INTEGRADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fortalecer a parceria escola-sociedade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Integração e nova concepção. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Proj. sócio-educ. realiz. pela escola-comunidade |
|
|
40% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
490.658 |
340.000 |
350.000 |
250.001 |
1.420.659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1319 - INCENTIVO A PARCERIAS DE PROJ. SOCIO-EDUCACIONAIS |
A |
M |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
40.000 |
||||
|
Projetos socio-educacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1319 - INCENTIVO A PARCERIAS DE PROJ. SOCIO-EDUCACIONAIS |
A |
M |
|
10.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
160.000 |
||||
|
Projetos socio-educacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1319 - INCENTIVO A PARCERIAS DE PROJ. SOCIO-EDUCACIONAIS |
A |
M |
|
150.658 |
160.000 |
170.000 |
170.000 |
640.658 |
||||
|
Projetos socio-educacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1322 - MODIFICAÇÃO DA CONCEP. SOCIO-CULTURAL |
A |
M |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
40.000 |
||||
|
Mudança de concepção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1322 - MODIFICAÇÃO DA CONCEP. SOCIO-CULTURAL |
A |
M |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
40.000 |
||||
|
Mudança de concepção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1322 - MODIFICAÇÃO DA CONCEP. SOCIO-CULTURAL |
A |
M |
|
300.000 |
100.000 |
100.000 |
1 |
500.001 |
||||
|
Mudança de concepção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0244 - EDUCAÇÃO CIDADÃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implantar e implementar a gestão democrática |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Valorizar os trabalhadores da educação. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Desc. de rec. mediante repasse dinheiro direito p/ escola |
|
|
42% |
|
|
100% |
|
|
||||
Formação de grêmios estudantis organizados |
|
|
0 |
|
|
100% |
|
|
||||
Órgãos colegiados em pleno funcionamento |
|
|
50% |
|
|
100% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
8.550.000 |
10.890.000 |
14.890.000 |
18.890.000 |
53.220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1305 - AUT. FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PMAE) |
P |
M |
|
1.100.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
4.100.000 |
||||
|
Programa implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1305 - AUT. FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PMAE) |
P |
M |
|
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
9.600.000 |
||||
|
Programa implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1306 - AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PDDE) |
P |
M |
|
600.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.600.000 |
||||
|
Atividades manutenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1306 - AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PDDE) |
P |
M |
|
4.000.000 |
6.000.000 |
10.000.000 |
14.000.000 |
34.000.000 |
||||
|
Atividades manutenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1325 - MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
A |
M |
|
300.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
750.000 |
||||
|
Programa manutenido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1326 - MANUTENÇÃO DOS ORGÃO COLEGIADOS |
A |
M |
|
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
160.000 |
||||
|
Conselhos manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1326 - MANUTENÇÃO DOS ORGÃO COLEGIADOS |
A |
M |
|
40.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
190.000 |
||||
|
Conselhos manutenidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1328 - INCENTIVO A ORGAN. E FORM. DE GREMIOS ESTUDANTIS |
A |
M |
|
10.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
310.000 |
||||
|
Gremio formado/organizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1329 - POLITICAS EDUCACIONAIS P/ VALOR. DOS TRAB. DA EDUC |
A |
M |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
200.000 |
||||
|
Politicas implementadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1329 - POLITICAS EDUCACIONAIS P/ VALOR. DOS TRAB. DA EDUC |
A |
M |
|
10.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
310.000 |
||||
|
Politicas implementadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0260 - ESPORTE E CIDADANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilizar o esporte como ação de integração social |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Profissionalismo e cidadania. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação da cultura, esporte e lazer |
|
|
0% |
|
|
60% |
|
|
||||
Avaliação das condições de lazer |
|
|
12,01% |
|
|
32% |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
200.000 |
212.000 |
232.000 |
262.000 |
906.000 |
1.1401 - APOIO AO CALENDÁRIO DAS FEDERAÇÕES E LIGAS |
P |
M |
|
109.000 |
119.000 |
129.000 |
139.000 |
496.000 |
||||
|
Calendários cumpridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1402 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NAVEGAR |
P |
M |
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
12.000 |
||||
|
Projeto implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1400 - APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO E ESCOLAR |
A |
M |
|
88.000 |
90.000 |
100.000 |
120.000 |
398.000 |
||||
|
Comunidade estimulada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0261 - CULTURA VIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fomentar ações e instrumentos culturais |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Fortalecer a personalidade do cidadão e a cultura geral do município. |
|
|
|
|
|
||||||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação da cultura em geral |
|
|
|
24,05% |
|
|
50% |
|
|
|||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
200.000 |
235.000 |
270.000 |
305.000 |
1.010.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1403 - APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE EQUIP. CULTURAIS |
P |
M |
|
14.000 |
24.000 |
34.000 |
44.000 |
116.000 |
||||
|
Espaços aparelhados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1405 - APOIO AO G.R.E.S INDEPENDENTE DE BOA VISTA |
P |
6 |
|
40.000 |
45.000 |
50.000 |
55.000 |
190.000 |
||||
|
G.R.E.S. apoiado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1406 - APOIO À ASSOC. DAS BANDAS DE CONGO DE CARIACICA |
P |
M |
|
40.000 |
45.000 |
50.000 |
55.000 |
190.000 |
||||
|
Associação apoiada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1407 - APOIO AO ENCONTRO DOS DESCENDENTES DE ITALIANOS |
P |
M |
|
50.000 |
35.000 |
40.000 |
45.000 |
170.000 |
||||
|
Encontro apoiado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1404 - APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS |
A |
M |
|
56.000 |
86.000 |
96.000 |
106.000 |
344.000 |
||||
|
Manifestações apoiadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0280 - MEIO AMBIENTE PARA TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implantação da Potítica Municipal de Meio Ambiente |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
com a participação da sociedade organizada. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Nível de participação social |
|
|
|
11.75% |
|
|
100% |
|
|
|||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
219.500 |
630.800 |
679.900 |
650.000 |
2.180.200 |
1.1501 - CRIAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
P |
M |
|
9.200 |
30.800 |
40.000 |
40.000 |
120.000 |
||||
|
Conselho criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1502 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL
|
P |
M |
|
40.000 |
200.000 |
240.000 |
300.000 |
780.000 |
||||
|
Licenciamento executado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1504 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL |
P |
M |
|
100 |
100.000 |
89.900 |
0 |
190.000 |
||||
|
Diagnóstico realizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1506 - MANGUEZAL E INCLUSÃO SOCIAL |
P |
M |
|
200 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
150.200 |
||||
|
Catadores capacitados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1500 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL |
A |
M |
|
60.000 |
140.000 |
150.000 |
150.000 |
500.000 |
||||
|
Fiscalização executada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1503 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
A |
M |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
400.000 |
||||
|
Atividades realizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1505 - FUNDO AMBIENTAL IMPLANTADO |
A |
M |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
40.000 |
||||
|
Fundo em operação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0281 - RIO VIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recuperar mananciais existentes no município |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Preservação para a sustentabilidade. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Avaliação do Meio Ambiente em geral |
|
|
28,10% |
|
|
55% |
|
|
||||
Quant. de área de preservação permanente recuperad |
|
|
Apuração |
|
Apuração |
|
|
|||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
50.000 |
75.000 |
100.000 |
125.000 |
350.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1507 - RECUPERAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA |
P |
M |
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
100.000 |
||||
|
Mara ciliar recuperada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1507 - PROTEÇÃO DE NASCENTES |
A |
M |
|
25.000 |
50.000 |
75.000 |
100.000 |
250.000 |
||||
|
Nascentes protegidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0282 - ADOTE O VERDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plano de Arborização e Áreas Verdes |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Proteção de áreas ameaçadas de degradação ambiental. |
|
|
|
|
|
|
|||||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
|
|
||||||||
Áreas verdes implantadas |
|
|
|
|
0% |
100% |
|
|
|
|
||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
140.200 |
300.800 |
319.000 |
270.000 |
1.030.000 |
1.1509 - PROJETO REMANGUEZAR |
P |
M |
|
20.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
140.000 |
||||
|
Manguezais recuperados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1510 - IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL |
P |
M |
|
20.200 |
80.800 |
99.000 |
50.000 |
250.000 |
||||
|
Viveiro implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1508 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL |
A |
M |
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
80.000 |
||||
|
Áreas criadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1510 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO |
A |
M |
|
80.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
560.000 |
||||
|
Arborização/paisagismo criados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0283 - PARQUES MUNICIPAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implantação de parques municipais |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Áreas verdes, lazer e qualidade de vida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Quantidade de parques implantados |
|
|
0 |
|
|
5 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.620.300 |
379.800 |
700.000 |
1.100.000 |
3.800.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1511 - PARQUES MUNICIPAIS |
P |
M |
|
5.200 |
94.800 |
300.000 |
600.000 |
1.000.000 |
||||
|
Parques criados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1513 - PARQUE MUNICIPAL SANTA BÁRBARA |
P |
12 |
|
30.100 |
70.000 |
100.000 |
100.000 |
300.100 |
||||
|
Parque implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1514 - PARQUE MUNICIPAL O CRAVO E A ROSA |
P |
3 |
|
85.000 |
215.000 |
300.000 |
400.000 |
1.000.000 |
||||
|
Parque implantado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1512 - PARQUE MUNICIPAL MORRO DA CIA |
OP |
5 |
|
1.500.000 |
- |
- |
- |
1.500.000 |
||||
|
Parque criado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 - INFRA-ESTRUTURA RURAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desenvolvimento sócio-econômico da área rural |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Potencialidade e progresso na região. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador |
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
N° Propriedade c/ telefonia |
|
|
|
32 |
|
|
232 |
|
|
|||
Nº propriedade c/ pavimentação |
|
|
0 |
|
|
300 |
|
|
||||
Nº propriedades c/ sistema de trat. e abast. água |
|
|
54 |
|
|
217 |
|
|
||||
Nº propriedades eletirficadas |
|
|
|
878 |
|
|
1033 |
|
|
|||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
1.291.480 |
47.440 |
47.440 |
47.440 |
1.433.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1600 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
P |
13 |
|
500 |
- |
- |
- |
500 |
||||
|
Eletrificação expandida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1601 - VOZ NO CAMPO |
P |
13 |
|
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
32.000 |
||||
|
Telefones instalados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1604 - CAMINHOS DO CAMPO |
P |
13 |
|
10.000 |
- |
- |
- |
10.000 |
||||
|
Estradas asfaltadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1602 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS |
A |
13 |
|
39.440 |
39.440 |
39.440 |
39.440 |
157.760 |
||||
|
Estradas recuperadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1603 - PATRULHA RURAL MECANIZADA |
OP |
13 |
|
1.233.540 |
- |
- |
- |
1.233.540 |
||||
|
Patrulha implantada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0301 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL E PESQUEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ampliação da produção agrícola e pesqueira |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Geração de emprego e renda, em todos os setores. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA |
||||||||||
Indicar o nível de produção da região |
|
|
8.449 |
|
|
10.983,7 |
|
|
||||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
29.200 |
26.450 |
22.450 |
22.450 |
100.550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1605 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
DISPOSITOVOS LEGAIS |
P |
13 |
|
10.000 |
- |
- |
- |
10.000 |
||||
|
Dispositivos implantados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1606 - DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS |
A |
13 |
|
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
48.000 |
||||
|
Insumos distribuídos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1607 - ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES E
PECUARISTAS |
A |
13 |
|
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
20.800 |
||||
|
Assistência realizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1608 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO RURAL |
A |
13 |
|
1.000 |
5.250 |
1.250 |
1.250 |
8.750 |
||||
|
Empreendedor assistido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1610 - ASSISTÊNCIA AOS PESCADORES E
PSICULTORES |
A |
M |
|
1.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
13.000 |
||||
|
Assistência realizada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0302 - ABASTECIMENTO ALIMENTAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Objetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produção e qualificação agrícola |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Consumo e valorização dos produtos e subprodutos
agrícolas. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Indicador
|
Índice Recente |
Índice Final PPA
|
||||||||||
Nº entidades atendidas |
|
|
|
|
0 |
|
|
14 |
|
|
||
Nº feira de produtores |
|
|
|
|
0 |
|
|
336 |
|
|
||
Nº hortas existentes |
|
|
|
|
4 |
|
|
30 |
|
|
||
Dados Financeiros |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
||
|
|
|
|
|
Tipo |
Região |
Total |
606.750 |
590.750 |
588.750 |
589.750 |
2.376.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1610 - FEIRA DO PRODUTOR |
P |
13 |
|
30.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
60.000 |
||||
|
Feira implantada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1611 - HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS |
P |
M |
|
3.000 |
7.000 |
5.000 |
6.000 |
21.000 |
||||
|
Hortas implantadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1609 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS |
A |
M |
|
573.750 |
573.750 |
573.750 |
573.750 |
2.295.000 |
||||
|
Alimentos adquiridos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
TOTAL |
|
|
|
|
Total Geral Finalísticos |
|
|
|
93.174.985 |
125.083.153 |
133.898.144 |
136.368.358 |
486.395.290 |
|
|
|
|
Total Geral Apoio Administrativo |
70.092.465 |
80.193.710 |
91.792.437 |
105.170.635 |
347.249.247 |
|||
|
|
|
|
Total Geral |
163.267.450 |
205.276.863 |
225.690.581 |
241.538.993 |
833.644.537 |
|||
|
|
|
|
IPC |
|
|
|
10.799.040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174.066.490 |
|
|
|
|