O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º da Lei 5.953, publicado em 11 de janeiro de 2019. Decreta:
Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no valor de R 26.483.212,00 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e doze reais) para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de março de 2019.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.
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CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO |
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FONTE |
NR |
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CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
VALOR |
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02.07.00.00 |
SEC. MUN.DE DES. DA CIDADE E MEIO AMBIENTE |
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02.07.03.00 |
MEIO AMBIENTE |
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04.122.0002.2.0023 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEMDEC / MEIO AMBIE |
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VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.001.0003 |
299 |
50.000,00 |
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02.08.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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02.08.01.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
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12.365.0021.2.0299 |
GAR.O PROG.SUPL. ALIM.SAUD.NA UNID.DE E.M.-CRECHE |
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MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.122.0002 |
329 |
166.326,00 |
12.366.0021.2.0302 |
GAR.O PROG.SUPL. ALIM.SAUD.NA UNID.DE EN. MUN.-EJA |
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MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.122.0003 |
331 |
1.922,00 |
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02.08.02.00 |
MDE |
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12.365.0021.2.0113 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA |
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OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
376 |
443.750,00 |
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02.08.03.00 |
FUNDEB |
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12.361.0021.2.0119 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
406 |
20.000,00 |
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
416 |
2.000.000,00 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
421 |
87.000,00 |
|
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS |
3.1.90.94.00 |
1.001.0000 |
431 |
31.217,00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
441 |
500,00 |
12.365.0021.2.0118 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE |
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|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
407 |
500,00 |
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
417 |
300.000,00 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
422 |
7.500,00 |
|
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS |
3.1.90.94.00 |
1.001.0000 |
432 |
6.257,00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
442 |
24.300,00 |
12.365.0021.2.0294 |
REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES |
|
|
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|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
408 |
500,00 |
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
418 |
600.000,00 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
423 |
31.000,00 |
|
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS |
3.1.90.94.00 |
1.001.0000 |
433 |
8.851,00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
443 |
64.300,00 |
12.366.0021.2.0296 |
REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA |
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
409 |
500,00 |
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
419 |
150.000,00 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
424 |
23.000,00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
444 |
14.000,00 |
12.367.0021.2.0295 |
REMUN.DE PES. ATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL-EDUC ESPEC |
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
410 |
600.000,00 |
|
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |
3.1.90.05.00 |
1.112.0000 |
415 |
1.000,00 |
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
420 |
100.000,00 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
425 |
140.000,00 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT |
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
445 |
14.000,00 |
12.361.0023.1.0122 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF'S |
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.120.0000 |
452 |
12.400,00 |
12.361.0021.2.0114 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
458 |
1.916.841,00 |
12.365.0021.2.0113 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
460 |
1.751.866,00 |
|
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |
3.3.90.36.00 |
1.111.0000 |
1178 |
970.000,00 |
12.365.0021.2.0293 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
461 |
547.244,00 |
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
462 |
178.776,00 |
12.367.0021.2.0298 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
3.3.90.37.00 |
1.113.0000 |
463 |
73.510,00 |
12.365.0023.2.0125 |
REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.120.0000 |
484 |
219.000,00 |
12.361.0023.1.0122 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF'S |
|
|
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.120.0000 |
486 |
259.083,00 |
12.365.0023.2.0123 |
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S |
|
|
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.120.0000 |
488 |
145.917,00 |
|
|
|
|
|
|
02.09.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
|
|
02.09.01.00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
|
|
13.392.0034.2.0162 |
APOIO AO CARNAVAL DE CONGO DE MÁSCARAS. |
|
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|
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA |
3.3.50.39.00 |
1.001.0000 |
501 |
15.000,00 |
04.122.0002.2.0006 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMCULT |
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
532 |
4.400,00 |
|
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |
3.3.90.93.00 |
1.001.0000 |
548 |
1.500,00 |
13.392.0034.2.0167 |
REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. |
|
|
|
|
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.510.2033 |
537 |
14.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.510.2033 |
1177 |
13.700,00 |
|
|
|
|
|
|
02.10.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
02.10.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
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|
27.812.0020.2.0108 |
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS ESPORTIVOS DE PARTICIPAÇÃO |
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.001.2064 |
586 |
2.003,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30.00 |
1.510.2064 |
586 |
43.808,00 |
27.812.0027.1.0138 |
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA E DE LAZER |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
608 |
36.039,00 |
27.812.0020.2.0107 |
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDA |
|
|
|
|
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.520.1055 |
611 |
19.926,00 |
|
|
|
|
|
|
02.12.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|
|
|
|
02.12.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|
|
|
|
15.451.0010.1.0278 |
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
707 |
3.434.928,00 |
|
|
|
|
|
|
02.31.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
02.31.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
15.452.0018.1.0291 |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
821 |
6.230.000,00 |
15.452.0018.2.0100 |
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.530.0000 |
822 |
542.000,00 |
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.540.0000 |
822 |
299.901,00 |
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
2.530.0000 |
822 |
1.636.000,00 |
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
2.540.0000 |
822 |
1.293.316,00 |
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
2.610.0000 |
822 |
132.000,00 |
15.452.0018.2.0097 |
AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM TODO MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
3.3.50.39.00 |
1.001.0000 |
1173 |
157.200,00 |
|
|
|
|
|
|
04.01.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
04.01.01.00 |
FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
10.301.0002.2.0279 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BLATB |
|
|
|
|
|
CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO |
3.1.90.04.00 |
1.211.0000 |
923 |
200.000,00 |
10.305.0002.2.0284 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
|
|
|
|
|
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
3.1.90.11.00 |
1.212.0005 |
941 |
50.000,00 |
10.301.0030.2.0147 |
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAUDE |
|
|
|
|
|
MATERIAL DISTR GRATUITA |
3.3.90.32.00 |
1.211.0000 |
993 |
160.000,00 |
|
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |
3.3.90.39.00 |
1.212.0003 |
1022 |
504.000,00 |
04.122.0002.2.0012 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMGEPLAN |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.001.0000 |
1174 |
11.031,00 |
|
|
|
|
|
|
04.06.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
04.06.01.00 |
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
08.244.0008.2.0054 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
|
|
|
|
|
SUBVENCOES SOCIAIS |
3.3.50.43.00 |
1.001.0001 |
1090 |
296.000,00 |
|
SUBVENCOES SOCIAIS |
3.3.50.43.00 |
1.390.0010 |
1090 |
350.200,00 |
08.244.0008.2.0052 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
4.4.90.51.00 |
1.001.0091 |
1125 |
15.200,00 |
|
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |
4.4.90.52.00 |
1.311.0000 |
1130 |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
26.483.212,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO |
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FONTE |
NR |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
VALOR |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
02.04.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
02.04.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
04.122.0002.2.0012 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMGEPLAN |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
151 |
11.031,00 |
|
|
|
|
|
|
02.05.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
|
|
|
02.05.01.00 |
OBRAS |
|
|
|
|
15.451.0010.1.0066 |
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
207 |
2.184.928,00 |
15.451.0010.1.0069 |
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |
4.4.90.51.00 |
1.920.0013 |
209 |
7.480.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.06.00.00 |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
02.06.03.00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
08.122.0002.2.0009 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMAS |
3.3.90.36.00 |
1.001.0000 |
241 |
311.200,00 |
|
|
|
|
|
|
02.07.00.00 |
SEC. MUN.DE DES. DA CIDADE E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
02.07.03.00 |
MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
18.541.0046.2.0222 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
4.4.90.52.00 |
1.001.0003 |
320 |
50.000,00 |
|
|
FALSO |
FALSO |
|
|
02.08.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
02.08.01.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
12.361.0021.2.0301 |
GAR.O PROG.SUPL. ALIM.SAUD. NA UNID.DE ENS-FUNDAME |
3.3.90.30.00 |
1.122.0004 |
328 |
168.248,00 |
12.361.0021.2.0111 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
333 |
201.300,00 |
12.365.0021.2.0110 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUC INF-CRECHE |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
334 |
20.988,00 |
12.365.0021.2.0304 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA ED.INF-PRÉ ESCO |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
335 |
70.917,00 |
12.366.0021.2.0305 |
ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUN-EJA |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
336 |
25.938,00 |
12.367.0021.2.0306 |
ADQ.E DIST. UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNF-AEE |
3.3.90.32.00 |
1.120.0000 |
337 |
10.857,00 |
12.361.0021.2.0115 |
MANTER O PROGRAMA SUPLEMENTAR DE TRANSPORTE |
3.3.90.92.00 |
1.120.0000 |
339 |
160.000,00 |
12.366.0021.2.0305 |
|
|
|
|
|
02.08.02.00 |
MDE |
|
|
|
|
12.122.0021.2.0117 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEME |
3.1.90.04.00 |
1.111.0000 |
340 |
2.471.500,00 |
|
|
3.1.90.11.00 |
1.111.0000 |
342 |
1.300.000,00 |
|
|
3.1.90.13.00 |
1.111.0000 |
343 |
288.500,00 |
|
|
3.1.90.92.00 |
1.111.0000 |
344 |
10.000,00 |
|
|
3.1.91.13.00 |
1.111.0000 |
347 |
117.100,00 |
12.122.0021.2.0116 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME |
3.3.90.36.00 |
1.111.0000 |
359 |
970.000,00 |
|
|
3.3.90.92.00 |
1.111.0000 |
388 |
10.000,00 |
12.361.0021.2.0114 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
373 |
111.080,00 |
12.365.0021.2.0293 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
377 |
121.867,00 |
12.366.0021.2.0297 |
GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
380 |
130.074,00 |
12.367.0021.2.0298 |
GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE |
3.3.90.39.00 |
1.111.0000 |
381 |
60.729,00 |
|
|
|
|
|
|
02.08.03.00 |
FUNDEB |
|
|
|
|
12.361.0021.2.0119 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.1.90.05.00 |
1.112.0000 |
411 |
1.000,00 |
|
|
3.1.90.04.00 |
1.112.0000 |
406 |
1.724.744,00 |
|
|
3.1.90.11.00 |
1.112.0000 |
416 |
2.743.493,00 |
12.361.0025.2.0130 |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND |
3.3.90.30.00 |
1.120.0000 |
453 |
87.400,00 |
12.361.0023.2.0124 |
REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVAS EMEF'S |
4.4.90.51.00 |
1.120.0000 |
482 |
59.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.09.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
|
|
02.09.01.00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
|
|
13.392.0034.2.0167 |
REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. |
3.3.50.39.00 |
1.510.0000 |
504 |
27.700,00 |
13.392.0035.2.0168 |
APOIO ÀS BANDAS DE CONGO E À CULTURA CONGUEIRA.. |
3.3.50.39.00 |
1.001.0000 |
505 |
5.000,00 |
|
|
3.3.90.36.00 |
1.001.0000 |
528 |
8.500,00 |
|
|
4.4.90.52.00 |
1.001.0000 |
556 |
1.500,00 |
13.392.0035.2.0171 |
GESTÃO DO CENTRO CULTURAL FREI CIVITELLA |
3.3.90.37.00 |
1.001.0000 |
531 |
1.500,00 |
13.392.0035.1.0177 |
TOMBOS E REGISTROS DO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPA |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
539 |
4.400,00 |
|
|
|
|
|
|
02.10.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
02.10.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
27.812.0027.2.0139 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
597 |
38.042,00 |
27.812.0027.1.0136 |
CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATES |
4.4.90.51.00 |
1.520.0000 |
606 |
19.926,00 |
27.812.0027.1.0141 |
REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA E DE LAZER |
4.4.90.51.00 |
1.510.0000 |
609 |
43.808,00 |
|
|
|
|
|
|
02.14.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
02.14.02.00 |
ENCARGOS GERAIS |
|
|
|
|
04.123.0049.2.0240 |
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
3.3.90.39.00 |
1.001.0000 |
780 |
46.325,00 |
|
|
|
|
|
|
02.31.00.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
02.31.01.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
15.452.0018.2.0097 |
AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM TODO MUNICÍPIO |
3.3.90.30.00 |
1.001.0000 |
797 |
157.200,00 |
15.452.0018.2.0102 |
RECUPERA JÁ |
4.4.90.51.00 |
1.530.0000 |
824 |
542.000,00 |
|
|
4.4.90.51.00 |
1.540.0000 |
824 |
299.901,00 |
|
|
4.4.90.51.00 |
2.530.0000 |
824 |
1.636.000,00 |
|
|
4.4.90.51.00 |
2.540.0000 |
824 |
1.293.316,00 |
|
|
4.4.90.51.00 |
2.610.0000 |
824 |
132.000,00 |
FALSO |
|
|
|
|
|
04.01.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
04.01.01.00 |
FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
10.122.0002.2.0035 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEMUS |
3.1.90.04.00 |
1.211.0000 |
922 |
200.000,00 |
10.301.0002.2.0279 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BLATB |
3.1.90.11.00 |
1.212.0003 |
936 |
50.000,00 |
10.303.0029.2.0145 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTE |
3.3.90.30.00 |
1.211.0000 |
986 |
100.000,00 |
|
|
3.3.90.32.00 |
1.211.0000 |
999 |
50.000,00 |
|
|
3.3.90.92.00 |
1.211.0000 |
1047 |
10.000,00 |
10.302.0030.2.0285 |
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZA |
3.3.90.39.00 |
1.212.0006 |
1027 |
504.000,00 |
#REF! |
|
|
|
|
|
04.06.00.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
04.06.01.00 |
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
08.244.0008.2.0052 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
3.3.50.43.00 |
1.390.0010 |
1088 |
251.000,00 |
08.244.0008.2.0053 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
3.3.50.43.00 |
1.390.0010 |
1089 |
99.200,00 |
08.122.0008.1.0051 |
GESTÃO DESCENTRALIZADA |
4.4.90.52.00 |
1.311.0000 |
1128 |
60.000,00 |
|
|
TOTAL |
26.483.212,00 |